7月25日下午,學校2022年度預算執行和資產、債務管理績效內部審計問題反饋交流會在辦公樓二會議室召開。學校黨委書記伍光強,黨委副書記、校長鄧奕,副校長郭鳳鳴、周亮、李蓋虎,紀委書記凌宏偉,副校長王敏及各責任部門負責人參加會議。
會議聽取了學校審計處處長蘇小林關于2022年度預算執行和資產、債務管理績效內部審計工作情況及問題反饋的匯報。
會議指出,審計組圍繞2022年度預算執行績效,資產、債務管理績效等3個方面9個重點審計事項開展專項審計,前期通過審計調研、現場取證、與被審計事項部門負責人及具體經辦人員了解情況,充分溝通取證后予以反饋審計問題45項,給出審計建議18條。本次內部專項審計為貫徹落實黨中央國務院和省委省政府有關加強經濟監督的決策部署,做實研究型審計,進一步督促做好學校預算執行管理工作,全面掌握學校主要資產、負債及其管理績效情況,提高國有資金、資產和資源使用效益發揮了很好的監督促進作用。
會上,各相關責任部門負責人就審計查出的問題進行逐一認領和回復,就問題形成的原因進行深入剖析,對后續如何整改進行了充分討論與交流,對存疑之處通過咨詢審計組項目負責人進行現場答疑,通過多方合力交流、討論問題解決之道。
伍光強強調,審計整改“下半篇文章”與審計揭示問題“上半篇文章”同樣重要,必須一體推進。如何整改落實“下半篇文章”的關鍵是要真解決問題。一是繼續核實情況,找準、找實問題;二是迅速進行整改,加強建章立制;三是強化結果運用,提高管理水平。要把督促審計整改作為日常監督的重要抓手,將審計結果作為干部考核、任免、獎懲的重要參考。對整改不力、敷衍整改、虛假整改的,要嚴肅問責。
會議要求,各分管校領導要切實扛起政治責任,提高對審計整改工作的領導力。部門主要負責同志要親自抓、親自管,充分發揮審計委員會牽頭抓總、統籌協調作用。
下一步,審計處將持續跟進內部審計的問題反饋及整改情況,客觀公正的形成內部審計報告,認真履行內部審計監督責任,加強工作溝通和配合,實化審計結果運用,樹立內部審計工作權威,促進學校治理體系和治理能力現代化。(一審:蘇小林;二審:周澤恩;三審:郭穩濤)
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